内审人员内部审计实务与技巧

讲师:马军生 发布日期:06-01 浏览量:802


企业内部审计实务与技巧

课程大纲

主讲:马军生 博士

传统的内部审计角色是企业内部的“经济警察”;而在新形势下,要求内审人员更多地

转型为企业内部咨询师、内控设计师和风险管理专家等角色,从而对内部审计师队伍的

专业知识、业务技能、战略感知、行业了解等综合技能提出了更高的要求。如何从内部

控制及审计理念出发,发现企业运营管理及流程漏洞,找到企业经营不理想的根本所在

,帮助内审人员真正实现企业所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问

题未来临之前,就预先指出制度的疏漏,帮助企业完善内控与风险管理体系建立,避免

更大的损失出现。

本课程从新的视角审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量内控内审项目

的真实工作记录进行提炼,结合培训师给企业内控咨询服务的经验,以案说法,让枯燥

的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者掌握内审一般程序及方法,同时理解“兵

无常势、水无常形”,应针对不同项目灵活运用内控知识;对已有一定经验的内审人员提

供更广阔的思路和更深入的理解。



一、培训对象:公司内审、内控及相关管理人员。

二、培训收益:帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及技巧;帮助企业建立一支有

效的、有战斗力的内部审计团队

;跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的内控审计流程和工作底稿;学会各个

业务循环常见风险点和内控缺陷所在,在内审过程中快速找到问题及风险管理的关键,

为企业运营管理提出改善建议。

三、课程时间:2天

四、授课方式:课堂讲授,穿插案例讨论与分享。

五、课程大纲:

1.内部审计概述与最新发展

2.内部审计流程

- 内部审计组织与计划

- 审计立项与授权

- 审计准备

- 初步调查

- 指导和开展内部审计

- 分析性程序及符合性测试

- 实质性测试及详细审查

- 审计发现与设计建议

- 向董事会和高层管理者报告



3.内部审计常用方法

审核法

分析法

访谈法

复算法/

观察法

盘存法/

函证法/

穿行测试法

顺查法

逆查法



4.内部审计实务精要与案例分享

➢ 销售与收款环节常见风险、内控要点与审计方法

❖ 销售合同及收款管理

❖ 授信及应收账款管理

❖ 销售物流管理

➢ 采购与付款环节常见风险、内控要点与审计方法

❖ 招标管理

❖ 供应商选择与管理

❖ 货物验收与采购付款

❖ 存货管理

➢ 基建工程项目与固定资产常见风险、内控要点与审计方法(可略)

➢ 财务管理常见风险、内控要点与审计方法

❖ 货币资金管理

❖ 票据管理

❖ 费用报销及付款管理

❖ 收款管理

❖ 投融资管理

❖ 会计核算及财务报告编制

➢ 人力资源环节常见风险、内控要点与审计方法

❖ 人力资源引进阶段(人员招聘)

❖ 人力资源开发阶段(劳动合同签订、培训)

❖ 人力资源使用阶段(日常考勤、薪酬激励、考核)

❖ 人力资源退出阶段(离职与辞退)

➢ 行政综合管理常见风险、内控要点与审计方法

❖ 印章管理

❖ 公文与档案管理

❖ 合同管理

❖ 资产管理

❖ 信息系统管理



5.内部审计实战技巧

审计线索查找技巧

访谈提问的技巧

现金盘点技巧 

审计证据分析技巧

确定审计重点与目标技巧

审计程序编写技巧

工作底稿编写技巧

审计报告大纲编写技巧

审计报告编写技巧

审计资源整合技巧

提高审计效率技巧

审计质量控制技巧



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