内部控制下的监事会实务

讲师:王子墨 发布日期:12-28 浏览量:23

课程背景:

公司的风险与内部控制管理中,监事会是公司的最高内部控制机构。但大多数的情况下,监事会并未对公司的内部控制进行有效的风险管理与识别,加有大部分公司监事会发挥了卓越的成效,但在风险的控制与监督过程中,手段与方法过于传统。以至于一些方式与手段因无效而苦于无法正常的监督与监控,使公司的生产活动处于风险和失控之中。

随着管理技能的改进、科学技术的发展,计算机技术、大数据技术、审计技术等先进的理念与方法,引入到监事的日常监督工作中来,监事会在运用新的方法与手段在对公司进行风险的管控。

课程收益:

本课程通过学习解读、原理讲解、案例分析、了解和掌握现代审计技术、计算机技术在监事会工作中的运用,掌握运用财务数据、财务报表分析的方法对日常的风险管理与监督。在案例与练习中帮助管理者掌握控制方法,并在工作中使用并解决问题。具体收益如下

1.了解现代审计的概念与内容

2.掌握现代审计的新技术

3.掌握财务报表的原理

4.掌握财务报表对信息的披露内容

5.掌握财务检查的内容与方法

6.掌握影响出资人权益的相关事项

7.掌握五力分析模型的运用

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:监事会成员、企业高管理、董事会人员与财务人员等

课程方式:讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与。

课程大纲

第一讲:现代审计概述

一、审计概述

1. 什么审计?

2. 为什么要审计?

3. 审计的作用

二、现代审计概述

1. 现代审计的现状与发展

2. 现代审计的技术

3. 现代审计的制度与框架

第二讲:现代审计与监督

一、现代审计技术的运用

1. 对财务要素的检查

2. 对财务原则的检查

3. 对财务成果的检查

二、现代审计与计算机技术

1. 计算机技术的运用

2. 审计技术的运用

第三讲:经营活动监督实务

一、监事会视角的财务报表

1.监事看报表哪些事项

2.监事如何从报表看出问题

3.监事如何看懂财务报表

4.监事如何运用财务报告分析

二、企业运营活动与报表监督

1.企业生产经营业务的报表分析

2.企业筹资业务的报表分析

3.企业投资业务的报表分析

4.企业期间费用的报表分析

三、财务管理与数据运用

1.公司财务体系与组织的检查

2.财务核算与管理的检查

3.财务监督与控制的检查

4.财务报告与披露的检查

5.财务数据的类别与价值

6.财务数据的运用的特点

第四讲:监督管理工具的运用 

一、公司治理监督的重大事项

1.影响出资人权益的相关因素

2.战略规划层级的相关事项

3.业务层级的相关事项

4.三重一大的业务事项

二、“五力模型”法财务检查的运用

 1.五力模型的原理概述

 2.五力模型分析的要素

 3.五力模型财务检查运用



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