《最新税收政策与分行业税务筹划案例分析》(2天)

讲师:许志勇 发布日期:01-24 浏览量:539


《最新税收政策与行业税务筹划案例分析》课程大纲

23812548260【课程背景】

《2020年最新税收政策与行业税务筹划案例分析》课程,帮助企业了解2020年两会政策、宏观税务环境,掌握最新财税政策,将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排,助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁变动中,能够分行业及时采取税收筹划与风险应对策略,真正提升学员的税收筹划实操能力。

【课程对象】

1、主办会计;会计主管、财务经理、财务部长、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁;

2、政府机关和事业单位财务主管;会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。【课程收益】

快速深度解析2020两会与国家财税最新政策,构建灵活多样的税收筹划平台

学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务,增值税最新税收政策分析及应对策略

3、突破传统产品经营税务筹划路径,站在企业战略与资本顶层设计的角度进行企业整体税务筹划,规避税务管理中的风险

4、从各大税种入手,手把手告诉您税筹中的关键点,助力企业降低税务成本

5、新冠疫情下的税收政策,新个税法,结合案例全面理解与掌握所得税、增值税及个税等筹划方法与技巧,防范税务稽查风险等策略

【课程特点】

1、讲解与讨论互动:手把手教,面对面谈,易学易懂易用

2、提问与解答互动:凝炼思路,讲解工具,解决实际问题

3、增值与更新互动:头脑风暴,贴近实战,更新知识体系

4、理论与实践互动:案例讲解,结合实际,加速价值裂变

【课程模块】

一、税务战略与风险管理

中国税制改革与企业发展战略;

2020税制改革趋势与新一轮财税改革的进展;

我国涉税违法的特征与纳税风险防范;

防控风险的税务管理体系的建立与运用;

避税与反避税、资本交易税务稽查应对;

民法典中企业的法律问题和涉税情况解析

2020税前扣除凭证稽查与税收筹划要点

国际财务战略与国际税收筹划、企业跨境经营典型税务风险分析

9、IPO前的税务风险测评及规划;

二、纳税筹划方法与案例分析

纳税有“道”:税收筹划空间与纳税筹划方法;

隐形税收与税收套利;

2015-2020主要税收税收政策;

社保入税纳税筹划(薪酬、个税与社保管理十大实务);

营改增后,平衡选择“简易计税”或“一般计税”模式;

营改增后,简易计税方法对建筑企业的影响;

“合同+发票”与增值税筹划的协同;

关联方“进项沉淀”的转移筹划、“互联网+”销售创新与税收筹划;

增值税主要筹划方法与案例分析(“新增值税法”下的票据管控及风险防范,增值税发票管理风险防范与筹划策略);

10、企业所得税主要筹划方法与案例分析(合同管控与税务筹划、辞退福利、手续费佣金、借款费用的企业所得税处理等);

11、土地增值税主要筹划方法、房产税主要筹划方法;

12、股权转让个人所得税税收筹划(股权节税综合十大筹划策略);

13、新个人所得税主要筹划方法与案例分析(资本战略下、个税汇缴下的薪酬重构与商业模式创新);

14、综合小税种主要筹划方法与案例分析(契税、印花税、房产税等征免范围的风险点及实务案例科);

15、集团企业纳税筹划综合实操方法与案例分析;

16、金三并库后发票预警管控与筹划策略

分项目、分行业税务筹划案例分析

1、2020年稽查重点行业:医药、建筑、影视、电商;废旧物资行业、“假出口”外贸企业、石化行业、劳务派遣企业等;

2、2020年重点稽查项目:股权转让、资金占用、视同销售、非法融资、资产损失、虚假人工等、税收优惠企业认定、增值税零申报、税负率异常、虚开发票、公转私、虚开发票(实务问题与案例分析);

3、商业模式创新:第三方支付模式及税务筹划

(1)第三方支付业务的税务处理;

(2)第三方支付业务的税务筹划;

4、商业模式创新:营销模式及税务筹划

(1)混合与兼营、买一赠一、折扣销售、购物返券、奖励积分等的税务处理(难点问题与案例分析);

(2)营销模式创新的税务筹划;

5、房地产开发全流程五大环节纳税筹划;

(1)房地产开发五大环节纳税;

(2)2020房地产土地增值税疑难问题筹划;

6、现代服务业商业创新模式与税务筹划;

(1)混合与兼营、买一赠一、折扣销售、购物返券、奖励积分等的税务处理(难点问题与案例分析)

(2)营销模式创新的税务筹划;

(3)研发服务与销售无形资产涉税风险与税务筹划;

(4)软件服务与软件产品销售、软件技术转让的涉税风险与税务筹划;

(5)资产损失税前扣除主要难点纳税

7、批发零售业模式创新与税务筹划;

(1)零售业业务模式创新与涉税风险

(2)特殊业务的涉税风险与筹划

(3)促销方式涉税风险与筹划

(4)虚开发票风险应对案例解析

(5)税收优惠新政合理运用与节税处理(免税、减计收入及加计扣除优惠)

(6)借业务往来占用资金涉税风险与筹划

(7)薪酬“费用化处理”能解决个税、社保难题吗?

(8)企业注销税收风险应对与筹划

8、医药行业税务风险与税务筹划;

(1)医药行业销售与盈利模式

(2)税收风险:两票制风险、买一赠一风险、平台送券风险

(3)医药主要涉税风险与检查重点

(4)医药行业税务筹划案例分析

9、物业公司重要税收风险与税务筹划;

10、复工复产税收优惠新政与税务筹划;

11、2020年重组、资产收购与划转的税务筹划;

12、中小企业税务筹划与最新财税政策解读;

四、高级税务筹划实操

纳税筹划的基本原则与基本技术;

高级税务会计实务二十例与节税工具实操;

当前税企争议20个热点疑难问题处理;

并购、重组中的税务处理与税务规划实战案例分析;

五、税务管控体系设计

从税务角度看商业模式的优化与创新;

年度税务规划与纳税预算;

企业税务风险评估及规划安排;

资本运作财税规划与风险控制;

避税账务十大问题分析;

税务管理制度设计;

税务关系与平台管理;

税收筹划的平台及技术手段;

纳税管理与风险控制咨询实操案例精练。

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