企业内部控制与风险管理

俞勤 发布日期:11-15 浏览量:2184

培训费用

¥3000

赠送积分

3000

培训讲师:
俞勤

企业内部控制与风险管理

上课时间:11月27-28日 主讲:俞勤


 



【课程时间】两天



【上课地点】中山大学



【培训费用】¥3000元/人(含税、培训费、教材费,点心费),差旅费自理,报名表备索;

优惠政策:欢迎购买EIM培训公司《赢在制造学习卡》成为会员,上课更优惠;会员客户:每人交学习票2张。



【适合对象】

公司总经理等管理层、中高层管理人员、 内部控制总监、内审总监 、内控部、内审部相关人员 、各部门主管以及部门内控、内审人员 会计事务所相关工作人员



【课程收益】

1、从“整体框架”到“业务层次” 对内部控制的设计和评价进行了系统的阐述和讲解,引入国际最新的内部控制理论。

2、引导学员诊断企业内部控制缺陷,评价内部控制效果并进行改进。

3、引导学员识别、分析企业的组织中的潜在风险,了解、判断企业经营管理状况和内部控制要求的相关子系统。

4、梳理、评估组织运行过程中的主要风险、关键环节和关键控制点,并辨析与每一个关键环节和关键控制点相关的有效的控制措施。

5、掌握风险控制中关键点的设计。

6、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统。



【课程内容】



一、内部控制的实践

• 什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?

• 企业发展的基石——内控体系和企业目标

• 内部人控制的陷阱

• 内控的局限性——成本与效益



二、COSO内控框架

• 角色与职责

• 可为与不可为



三、内部环境

• 内控的基础——控制环境

• 权责分配与内部环境

• 内部审计与内部环境

• 人力资源政策与内部坏境

• 企业文化与内部环境



四、风险评估

• 发现千里之堤的蚁穴

• 应对变化

• 评估

五、内控的建立

• 量体裁衣——内控的设置

• 业务活动内部控制设计

• 它山之石



六、控制活动

• 控制活动的类型

• 防范于未然

• 控制活动与风险评估相结合

• IT控制

• 具体问题具体分析

• 评估



七、信息沟通

• 信息——也许你从未留意

• 沟通——一定要知道的内容



八、内部监督与内部审计

• 持续性监督活动

• 角色与定位

• 独立评估

• 报告缺陷



【讲师介绍】

俞勤

中国注册会计师协会及下属多家会计师事务所,高级合伙人、签字注册会计师;

  中国会计学会、中国管理会计学会。

  国家发改委培训中心客座教授、高级培训师;

  国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师;

  中央财经大学财务总监高级研修班客座教授,优秀主讲教师;

  财政部“企业会计准则建设委员会”咨询专家;

  2家中央企业财务顾问;3家管理咨询公司顾问。

  英国《投资人》杂志自由撰稿人;

  1998年至今,为160多家上市公司做财务会计培训、企业内训以及管理咨询。



【部分服务客户】



中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国华电集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油、中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局等。

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